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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5531-718-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
República 701 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
República 701 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
80023 |
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Dirección de Envío de la Factura |
República 701 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnologias Graficas Cordillera S.A. |
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Razón Social |
TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERA S A
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R.U.T. |
78.740.280-1 |
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Sucursal |
Tecnologias Graficas Cordillera S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 205.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.500
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$ 205.500
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1224166 )VOLANTE - 1250171 | (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(9)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 290.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 495.500
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Descuento
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$ 74.325
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.023
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 501.198
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.