Orden de Compra. Nº5531-752-SE12 "FOTOCOPIA MES DE JULIO 2012"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-752-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2012
Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIA MES DE JULIO 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-95-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 44998,84
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAMIRO
Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA
R.U.T. 10.773.490-2
Sucursal GRAFICAMIRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definida   $ 236.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.836 $ 236.836
Total Neto $ 236.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.999
TOTAL OC $ 281.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.