Orden de Compra. Nº5531-768-SE13 "BOTELLAS LOGO DII"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-768-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2013
Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS LOGO DII
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-105-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 31844
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor festynday ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL FESTYNDAY LTDA
R.U.T. 76.180.900-8
Sucursal festynday ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios40Unidad no definidaBOTELLAS IMPRESAS A 2 COLORES 1 CARABOTELLAS IMPRESAS A 2 COLORES 1 CARA $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.600 $ 167.600
Total Neto $ 167.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.844
TOTAL OC $ 199.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.