Orden de Compra. Nº553368-10-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 553368-5-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 553368-10-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 553368-5-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vicerrectoria de Desarrollo
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda. General Velasquéz N° 1775
Comuna Arica
Impuesto 143697,38
Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquéz N° 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MTM SOLUTIONS
Razón Social MTM SOLUTIONS SPA
R.U.T. 76.793.360-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MTM SOLUTIONS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel2Unidadhospedaje de dos pasajeros SEGÚN RES.EXENTA DAF 10/26 F/entrega del servicio 8,9 y 10, c/plazo de 2 ds.hab. para aceptar OC.de lo contrario se solicitara la cancelación.La acept.OC. constit.declarar que proveedor no es func.UTA y no está afecto prohib. Contenidas en el art.4°Ley 19886.Y conoce y da cumplimiento a Norma Ley 21369, Manual Decr.U369/21 y Cod.Etica Decr.U.360/21 y Decr.U.630/22   $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.302 $ 756.302
Total Neto $ 756.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.697
TOTAL OC $ 899.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.