Orden de Compra. Nº553368-16-CM20 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 553368-16-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vicerrectoria de Desarrollo
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Avda General Velasquez N° 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Jose Santos Leiva N° 070
Comuna Arica
Impuesto 32,3
Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva N° 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILL Ltda.
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LI
R.U.T. 77.695.790-9
Sucursal SILL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 5 (1594704 )CANDADO DELL CANDADO DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOKS (LATITUDE TYPE C TABLETS - XPS) UNIDAD 1596602(1594704) CANDADO DELL CANDADO DE SEGURIDAD PARA NOTEBOOKS (LATITUDE TYPE C TABLETS - XPS) UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 34,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 170,00 US$ 170,00
Total Neto US$ 170,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 32,30
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 202,30


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.