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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
553368-20-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 553368-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Vicerrectoria de Desarrollo |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. General Velasquéz N° 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
503500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. General Velasquéz N° 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2026 |
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Proveedor |
SERVICIOS TURISTICOS CHILEEXCURSIONES |
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Razón Social |
SERVICIOS TURISTICOS XIMENA VIVIANA ALAMOS MORENO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.302.824-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS TURISTICOS CHILEEXCURSIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Global | 200 coffe break, 10 almuerzos y 1 maestro de ceremonia | Entregar en: OFICINA DACE
Horario entrega: a convenir
Destinatario: Evelyn Garcia Vega/a
Teléfono: 572727393
E-mail: egarciav@gestion.uta.cl
Campus: saucache
Edificio: auditorio medicina
Piso: n/a
Oficina: n/a |
$ 2.650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.650.000
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$ 2.650.000
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Total Neto
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$ 2.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 503.500
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$ 3.153.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.