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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5538-13-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE: MATERIAL DE OFICINA, Programa 01 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
141607 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2026 |
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Proveedor |
Purity Eco |
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Razón Social |
COMERCIAL PURITY ECO SPA
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R.U.T. |
77.160.816-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Purity Eco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 330 | Unidad | LÁPIZ DESTACADOR ESCRITORIO AMARILLO FLÚOR RECTANGULAR P/BISELADA UNIDAD | SE ADJUNTA COTIZACIÓN |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.300
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$ 135.300
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14111810
| Formularios o libros del personal | 40 | Unidad | LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA TRABAJADORES 100 HJS LISO S/DISEÑO UNIDAD | SE ADJUNTA COTIZACIÓN |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 190 | Resma | PAPEL IMPRESIÓN RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD | SE ADJUNTA COTIZACIÓN |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 494.000
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$ 494.000
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Total Neto
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$ 745.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.607
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$ 886.907
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.