Orden de Compra. Nº5538-13-AG26 "CE: MATERIAL DE OFICINA, Programa 01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5538-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CE: MATERIAL DE OFICINA, Programa 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 182 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 141607
Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purity Eco
Razón Social COMERCIAL PURITY ECO SPA
R.U.T. 77.160.816-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Purity Eco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta330UnidadLÁPIZ DESTACADOR ESCRITORIO AMARILLO FLÚOR RECTANGULAR P/BISELADA UNIDADSE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.300 $ 135.300
14111810
Formularios o libros del personal40UnidadLIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA TRABAJADORES 100 HJS LISO S/DISEÑO UNIDADSE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora190ResmaPAPEL IMPRESIÓN RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDADSE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000
Total Neto $ 745.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.607
TOTAL OC $ 886.907


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.