Orden de Compra. Nº5538-159-SE16 "Mantención Fosa Jardín Carrusel"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5538-159-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Mantención Fosa Jardín Carrusel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5538-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Picarte N°1022, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 119187
Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexpoveda
Razón Social Alex Manuel Poveda Casanova
R.U.T. 13.399.975-2
Sucursal alexpoveda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMANTENCION Y MEJORAMIENTO JARDINES CLASICOSLimpieza Fosa Jardín Carrusel $ 627.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.300 $ 627.300
Total Neto $ 627.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.187
TOTAL OC $ 746.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.