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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5538-236-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención-ZONA 2-Jardín Relmu Wepul |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5538-15-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
98192,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO ANDRES |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRES PEREZ JARAMILLO
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R.U.T. |
15.261.254-0 |
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Sucursal |
FERNANDO ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102504
| Construcción de muros de contención | 1 | Unidad | MANTENCIÓN EN JARDÍN INFANTIL RELMU WEPUL -ZONA 2- DE ACUERDO A PRESUPUESTO N.62 | “MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL Y BODEGA REGIONAL. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - REGION DE LOS RÍOS”, ZONA 1, 2 y 3. |
$ 516.801,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 516.801
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$ 516.801
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Total Neto
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$ 516.801
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.192
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$ 614.993
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.