Orden de Compra. Nº5538-252-CM18 "traslado de tv. de video camaras a oficina directora Jardin Siete Colores"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5538-252-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2018
Nombre de la Orden de Compra traslado de tv. de video camaras a oficina directora Jardin Siete Colores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 83,7786
Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NETBLU Spa.
Razón Social INTEGRADORA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS SPA
R.U.T. 76.419.744-5
Sucursal NETBLU Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855(1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $11,4; SERVICIO POR US$1(380) US$ 391,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 391,40 US$ 391,40
0
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 1 (1357053 )SOPORTE TV DINON SLCDEV-138 UNIDAD 1383523(1357053) SOPORTE TV DINON SLCDEV-138 UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,43 US$ 14,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14,83 US$ 14,83
0
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 1 (1355995 )CABLES Y CONECTORES DINON HDMI 20 METROS UNIDAD 1382458(1355995) CABLES Y CONECTORES DINON HDMI 20 METROS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,01 US$ 34,71 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 34,71 US$ 34,71
Total Neto US$ 440,94
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 83,78
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 524,72


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.