|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5538-267-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo computadores, impresora e insumos PMI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5538-11-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
21717 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOLUCIONES MULTIMEDIA |
|
Razón Social |
LEONARDO ALEXIS FOITZICK GARRIDO
|
|
R.U.T. |
15.269.580-2 |
|
Sucursal |
SOLUCIONES MULTIMEDIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | “Servicio de Arriendo de computadores, impresoras e insumos correspondientes, hasta el 31 diciembre 2013, para las labores administrativas del Programa PMI (Programa Centro de Educación Cultura | mes de Septiembre 2013 |
$ 114.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.300
|
$ 114.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 114.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.717
|
|
$ 136.017
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.