|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5538-53-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Distribución Flete P.02 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5538-6-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
72994,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Alejandro Rivera |
|
Razón Social |
JUAN ALEJANDRO RIVERA ESTRADA
|
|
R.U.T. |
13.800.239-k |
|
Sucursal |
Juan Alejandro Rivera |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | “Servicio de transporte de carga para la distribución de material didáctico (fungible) y otros, para:jardines alternativos (programa 02), de la junta nacional de jardines infantiles, región de los ríos | |
$ 384.180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 384.180
|
$ 384.180
|
|
|
Total Neto
|
$ 384.180
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.994
|
|
$ 457.174
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.