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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5538-585-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RRFF:DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES JARDINES MDS JULIO- AGOSTO SC47.869 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5538-19-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ARAUCO N° 371-373, Valdivia |
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Comuna |
*
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Impuesto |
430236 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARAUCO N° 371-373, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Alejandro Rivera |
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Razón Social |
JUAN ALEJANDRO RIVERA ESTRADA
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R.U.T. |
13.800.239-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Alejandro Rivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90121503
| Servicio de fletes | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE CARGA PARA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y OTROS, PARA: JARDINES INFANTILES ALTERNATIVOS NO CONVENCIONALES | TRANSPORTE DE CARGA JULIO-AGOSTO 2024 (de acuerdo a hoja de ruta adjunta) |
$ 2.264.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.264.400
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$ 2.264.400
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Total Neto
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$ 2.264.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 430.236
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$ 2.694.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.