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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5538-666-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención zona 1 Jardín Carrusel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5538-8-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
179692,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARAUCO 371-373, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2021 |
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Proveedor |
FERNANDO ANDRES |
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Razón Social |
FERNANDO ANDRES PEREZ JARAMILLO
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R.U.T. |
15.261.254-0 |
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Sucursal |
FERNANDO ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES ZONA 1, Presupuesto 288, JARDÍN INFANTIL CARRUSEL, VALDIVIA | MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL Y BODEGA REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - REGION DE LOS RÍOS. LINEA DE CONTRATACION 1 - ZONA 1 |
$ 945.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 945.750
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$ 945.750
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Total Neto
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$ 945.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.692
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$ 1.125.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.