Orden de Compra. Nº5539-102-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5539-27-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5539-102-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5539-27-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5539-27-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685
Comuna Ñuñoa
Impuesto 115900
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA
R.U.T. 5.927.451-1
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft20Unidadresma de 100 hojas tamaño 77x110. cartulina opalina lisa de 246 gramos  $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000
Total Neto $ 610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.900
TOTAL OC $ 725.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.