Orden de Compra. Nº5539-175-CM20 "Transporte de carga bodega Santiago"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5539-175-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Transporte de carga bodega Santiago
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685
Comuna Ñuñoa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIOBAKERLTDA
Razón Social INVERSIONES RIO BAKER LIMITADA
R.U.T. 77.315.040-0
Sucursal RIOBAKERLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-14-LP13
 10 (1035122 )SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1055209(1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(369) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 149.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.690 $ 1.493.690
Total Neto $ 1.493.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.493.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.