Orden de Compra. Nº5539-4-SE26 "Suministro de Toners y Consumibles Epson"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5539-4-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Toners y Consumibles Epson
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5539-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago
Comuna *
Impuesto 2328021,17
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalSuministro de tóners y consumibles de impresión marca Epson, bajo la modalidad a requerimiento, conforme a las necesidades operativas de la institución y según las solicitudes que se emitan durante la vigencia del contrato, la cual será de 12 meses o hasta el consumo total del monto contratado, según valores estipulados en el anexo económico adjunto.  $ 12.252.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.252.743 $ 12.252.743
Total Neto $ 12.252.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.328.021
TOTAL OC $ 14.580.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.