Orden de Compra. Nº5539-451-SE10 "DESDE 5539-18-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5539-451-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2010
Nombre de la Orden de Compra DESDE 5539-18-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5539-18-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685
Comuna Ñuñoa
Impuesto 784700
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Su Bolsa
Razón Social ENVASES CREATIVOS SU BOLSA LIMITADA
R.U.T. 76.462.830-6
Sucursal Su Bolsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico350000UnidadBolsas para folletosBolsas plásticas de polipropileno $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.130.000
Total Neto $ 4.130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 784.700
TOTAL OC $ 4.914.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.