|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5539-53-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención de transpaletas manuales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José Pedro Alessandri 685 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. José Pedro Alessandri 685 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
63650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Pedro Alessandri 685 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-03-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Exigraf Productos Gráficos Limitada |
|
Razón Social |
EXIGRAF PRODUCTOS GRAFICOS LTDA
|
|
R.U.T. |
78.522.000-5 |
|
Sucursal |
Exigraf Productos Gráficos Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención de 3 transpaletas manuales. Detalle adjunto. | |
$ 335.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 335.000
|
$ 335.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 335.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.650
|
|
$ 398.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.