Orden de Compra. Nº5541-13-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5541-13-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5541-13-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5541-13-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5541-13-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Beauchef 861
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Beauchef Nº 851
Comuna Santiago
Impuesto 36054,97
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef Nº 851
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos10Unidaddesodorante spray  $ 858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
47121701
Bolsas de basura100Unidadbolsa negra 50x70 resistente  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
47131502
Paños de limpieza200Unidadpaño amarillo para sacudir 40 x 50  $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
47131502
Paños de limpieza50Unidadpaño absorvente para estropajo  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.050 $ 18.050
47131829
Productos de limpieza del baño3Unidadisopo goma  $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.193 $ 5.193
47131824
Productos de limpieza de ventanas20Unidadlimpia vidrios  $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.180 $ 29.180
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidadplumilla  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
Total Neto $ 189.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.055
TOTAL OC $ 225.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.