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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5543-68-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5543-58-COT25. Coffe break PROMA 28-11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47481 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2025 |
| Enviar factura a Carolina Turrieta, diagonal paraguay 265 torre 15 of 1404 - carolinaturrieta@uchile.cl | |
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Proveedor |
Festora |
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Razón Social |
FESTORA SPA
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R.U.T. |
78.110.852-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Festora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Servicio de Coffee Break, ver archivo adjunto. | Servicio de Coffee Break, ver archivo adjunto. |
$ 8.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.900
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$ 249.900
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Total Neto
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$ 249.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.481
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$ 297.381
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.