Orden de Compra. Nº5543-68-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5543-58-COT25. Coffe break PROMA 28-11"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5543-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5543-58-COT25. Coffe break PROMA 28-11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006609 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404
Comuna Santiago
Impuesto 47481
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
TítuloDescripción
Enviar factura a Carolina Turrieta, diagonal paraguay 265 torre 15 of 1404 - carolinaturrieta@uchile.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Festora
Razón Social FESTORA SPA
R.U.T. 78.110.852-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Festora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadServicio de Coffee Break, ver archivo adjunto.Servicio de Coffee Break, ver archivo adjunto. $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900 $ 249.900
Total Neto $ 249.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.481
TOTAL OC $ 297.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.