Orden de Compra. Nº5544-21-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5544-7-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5544-21-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5544-7-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5544-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Investigación - VID
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 16, Of.1604
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 16, Of.1604
Comuna Santiago
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 16, Of.1604
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAMIRO
Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA
R.U.T. 10.773.490-2
Sucursal GRAFICAMIRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro30000UnidadFotocopias presentaciones taller Talca  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.