|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5546-65-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de seguridad y vigilancia para la FCFM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5546-3-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Dirección Económica |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Beauchef 850, 7º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Beauchef N°850 - Torre Central - Piso 6, dpto. Contabilidad |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
15181710,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Beauchef N°850 - Torre Central - Piso 6, dpto. Contabilidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGETECH S.A. |
|
Razón Social |
DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A
|
|
R.U.T. |
99.531.690-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INGETECH S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA FCFM
PERIODO JULIO 2024
| |
$ 79.903.738,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.903.738
|
$ 79.903.738
|
|
|
Total Neto
|
$ 79.903.738
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.181.710
|
|
$ 95.085.448
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.