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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554677-146-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
14176206-4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ONG CEPPAC / CORPORACION DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO.
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R.U.T. |
74.357.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Santiago # 865 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
6368,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Santiago # 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2009 |
| COTIZACIONES | ESMALTES - BROCHAS - DILUYENTE - CORTAVIDRIO |
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Proveedor |
FERRETERIA HASBUN HNOS |
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Razón Social |
FERRETERIA HASBUN HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.078.290-0 |
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Sucursal |
FERRETERIA HASBUN HNOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121213
| Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por | 1 | Unidad | BENEFICIARIA: SRA. ANA GOMEZ VERA. DIRECCIÓN PASAJE SANTIAGO # 865. TEJAS DE CHENA. “PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA” | FAVOR MANTENER INFORMACION CONTENIDA EN LA COTIZACION |
$ 33.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.521
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$ 33.521
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Total Neto
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$ 33.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.369
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$ 39.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.