|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
554679-172-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
8995228k |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres
|
|
R.U.T. |
73.055.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 01406 D15 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
1277,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 01406 D15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
CordoneriaPrincesita |
|
Razón Social |
MARIA DE LOURDES FLORES VARGAS
|
|
R.U.T. |
11.226.254-7 |
|
Sucursal |
CordoneriaPrincesita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151702
| Hilo de algodón | 1 | Unidad | "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"
Hilos, huincha
Factura: 001149
Beneficiaria: Silvia Carrasco | |
$ 6.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.723
|
$ 6.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.277
|
|
$ 8.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.