Orden de Compra. Nº554680-227-SE09 "10871854-4"
Recuerde que el responsable del pago es FINNES CAPACITACION LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554680-227-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 10871854-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00455-09 (FINNES)
Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.658.240-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.658.240-9
Dirección de Facturación ALEJANDRO VIAL Nº 8310
Comuna La Cisterna
Impuesto 4699,08
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO VIAL Nº 8310
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA 419168 MALLA RACHEL 243191 ANTORCHA BAMBOO 243078 ANTORCHA BAMBOO 985775 ACEITE 647497 PISTOLA PVC $ 24.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.732 $ 24.732
Total Neto $ 24.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.699
TOTAL OC $ 29.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.