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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554681-155-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
14028561-7 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-520001-00374-09 (SANTIAGO INNOVA) |
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Razón Social |
CORPORACION SANTIAGO INNOVA
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R.U.T. |
74.494.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION SANTIAGO INNOVA
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R.U.T. |
74.494.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle 9 5365 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
35126,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 9 5365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-10-2009 |
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Proveedor |
importadora imaq |
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Razón Social |
KAREN YECTER FLORES SOTO
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R.U.T. |
16.902.153-8 |
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Sucursal |
importadora imaq |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52141801
| Máquinas de coser domésticas | 1 | Unidad no definida | BENEFICIARIO: PAMELA POBLETE
DIRECCION: CALLE 9 5365, QUINTA NORMAL
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA”
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$ 184.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.874
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$ 184.874
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Total Neto
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$ 184.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.126
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$ 220.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.