Orden de Compra. Nº554681-194-SE09 "7497524-0"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SANTIAGO INNOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554681-194-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 7497524-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00374-09 (SANTIAGO INNOVA)
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Unidad de Compra ISLA DECEPCION 127
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Facturación Henrry Ford 2274
Comuna Quinta Normal
Impuesto 11974,75
Dirección de Envío de la Factura Henrry Ford 2274
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la bobina
Razón Social sergio del carmen silva cofre
R.U.T. 4.603.324-8
Sucursal la bobina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141620
Rasgadora de costuras1Unidad no definidaISAURA BARRIGA DEL SOL HERRY FORD 2274, QUINTA NORMAL "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
Total Neto $ 63.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.975
TOTAL OC $ 75.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.