Orden de Compra. Nº554684-142-SE09 "14366832-0"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRENDE CONSULTORES LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554684-142-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 14366832-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00403-09 (EMPRENDE)
Razón Social EMPRENDE CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 77.780.830-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRENDE CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 77.780.830-3
Dirección de Facturación PASAJE LOTA, LA CONCEPCION
Comuna Buin
Impuesto 39928,69
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LOTA, LA CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerreteriaPepeFarema
Razón Social JOSE MANUEL SANCHEZ ROJAS
R.U.T. 14.274.612-3
Sucursal FerreteriaPepeFarema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101712
Vigas de cinc1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATACEMENTO, MT. ARENA, MT. GRAVILLA, PINOS. INTERNIT, CARGA DE TAPA, ZINC, CLAVO, ETC... $ 210.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.151 $ 210.151
Total Neto $ 210.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.929
TOTAL OC $ 250.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.