Orden de Compra. Nº554686-42-SE09 "6760188-2"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Desarrollo Integral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554686-42-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 6760188-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00402-09 (CDI)
Razón Social Centro de Desarrollo Integral
R.U.T. 78.377.690-1
Dirección de Unidad de Compra LOS HELECHOS 4052
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Desarrollo Integral
R.U.T. 78.377.690-1
Dirección de Facturación MANUEL ROBLES N° 1258
Comuna Renca
Impuesto 34327,68
Dirección de Envío de la Factura MANUEL ROBLES N° 1258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA
R.U.T. 77.630.690-8
Sucursal DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151641
Batidora para crema1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 180.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.672 $ 180.672
Total Neto $ 180.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.328
TOTAL OC $ 215.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.