|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
554687-110-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
6971870-1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL LTDA- CECATEP LTDA
|
|
R.U.T. |
77.778.670-9 |
|
Dirección de Facturación |
PJE MARIANO EGAÑA 2119 - POB CAROL URZUA |
|
Comuna |
Curacaví
|
|
Impuesto |
39914,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PJE MARIANO EGAÑA 2119 - POB CAROL URZUA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
RIPLEY |
|
Razón Social |
COMERCIAL ECCSA S A
|
|
R.U.T. |
83.382.700-6 |
|
Sucursal |
RIPLEY |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47111502
| Lavadoras tipo lavandería | 1 | Unidad | LAVADORA
"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURACION INMEDIATA" | |
$ 210.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.076
|
$ 210.076
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.076
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.914
|
|
$ 249.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.