Orden de Compra. Nº554687-110-SE09 "6971870-1"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL LTDA- CECATEP LTDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554687-110-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 6971870-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00446-09 (CECATEP)
Razón Social CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL LTDA- CECATEP LTDA
R.U.T. 77.778.670-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL LTDA- CECATEP LTDA
R.U.T. 77.778.670-9
Dirección de Facturación PJE MARIANO EGAÑA 2119 - POB CAROL URZUA
Comuna Curacaví
Impuesto 39914,44
Dirección de Envío de la Factura PJE MARIANO EGAÑA 2119 - POB CAROL URZUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIPLEY
Razón Social COMERCIAL ECCSA S A
R.U.T. 83.382.700-6
Sucursal RIPLEY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111502
Lavadoras tipo lavandería1UnidadLAVADORA "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 210.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.076 $ 210.076
Total Neto $ 210.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.914
TOTAL OC $ 249.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.