Orden de Compra. Nº554691-147-SE09 "14321382-K"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554691-147-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 14321382-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación El Cuadro del Sorrento Sitio 8 Pdo 37 Lonquen
Comuna Talagante
Impuesto 7987,22
Dirección de Envío de la Factura El Cuadro del Sorrento Sitio 8 Pdo 37 Lonquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plastivaltas
Razón Social
R.U.T. 7.204.519-k
Sucursal Plastivaltas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162126
Tela acolchada1Unidad TELAS $ 42.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.038 $ 42.038
Total Neto $ 42.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.987
TOTAL OC $ 50.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.