|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
554691-147-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
14321382-K |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-520001-00429-09 (SODEM) |
|
Razón Social |
CORPORACION SODEM
|
|
R.U.T. |
71.664.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PASAJE SANTA TERESA 416 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION SODEM
|
|
R.U.T. |
71.664.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
El Cuadro del Sorrento Sitio 8 Pdo 37 Lonquen |
|
Comuna |
Talagante
|
|
Impuesto |
7987,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
El Cuadro del Sorrento Sitio 8 Pdo 37 Lonquen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Plastivaltas |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
7.204.519-k |
|
Sucursal |
Plastivaltas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162126
| Tela acolchada | 1 | Unidad | | TELAS |
$ 42.038,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.038
|
$ 42.038
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.038
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.987
|
|
$ 50.025
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.