Orden de Compra. Nº554691-153-SE09 "17109224-8"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554691-153-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 17109224-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación Armijo 574
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 3890,44
Dirección de Envío de la Factura Armijo 574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Montserrat S.A.C.
Razón Social SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
R.U.T. 93.307.000-k
Sucursal Supermercados Montserrat S.A.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa1UnidadMONSERRAT ISLA DE MAIPOACEITE, ALIÑOS $ 20.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.476 $ 20.476
Total Neto $ 20.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.890
TOTAL OC $ 24.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.