Orden de Compra. Nº554691-22-SE09 "17.781.752-K"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554691-22-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 17.781.752-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación Las Acacias 36 San Antonio de Naltahua
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 19886,16
Dirección de Envío de la Factura Las Acacias 36 San Antonio de Naltahua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tagro Ltda
Razón Social TRANSACCIONES AGRICOLAS LTDA
R.U.T. 79.646.250-7
Sucursal Tagro Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70131601
Servicios de aplicación de fertilizantes7Saco MEZCLA NPK 3X50 S/C UREA GRANULADA 3X50 S/C SALITRE POTASICO 1X50 S/C $ 14.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.664 $ 104.664
Total Neto $ 104.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.886
TOTAL OC $ 124.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.