Orden de Compra. Nº554691-26-SE09 "14.307.435-8"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554691-26-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 14.307.435-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación San Antonio 33 Lote B
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 26663,84
Dirección de Envío de la Factura San Antonio 33 Lote B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRM
Razón Social Pedro Rojo Montenegro
R.U.T. 3.815.563-6
Sucursal PRM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101509
Freidoras para uso comercial1Unidad FREIDORA DOBLE CANASTO A GAS LICUADO $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
48101509
Freidoras para uso comercial1Unidad PICADORA DE PAPAS $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
Total Neto $ 140.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.664
TOTAL OC $ 167.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.