Orden de Compra. Nº554691-56-SE09 "12.903.510-2"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554691-56-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 12.903.510-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas no cuenta con las maquinas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación LOS LAURELES CALLE 2 Nº 224
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 2538,59
Dirección de Envío de la Factura LOS LAURELES CALLE 2 Nº 224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tiendas Londres
Razón Social CLODOALDO MARCIAL LOPEZ MUNOZ
R.U.T. 6.390.704-9
Sucursal Tiendas Londres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser1Unidad HILOS, AGUJAS, OTROS $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
Total Neto $ 13.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.539
TOTAL OC $ 15.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.