Orden de Compra. Nº554692-116-SE09 "8662881-3"
Recuerde que el responsable del pago es intengrando Oportunidades para el desarrollo ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554692-116-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 8662881-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00385-09 (INTEGRANDO OPORTUNIDADES )
Razón Social intengrando Oportunidades para el desarrollo ltda.
R.U.T. 77.247.240-4
Dirección de Unidad de Compra LAS TORRES 7271
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social intengrando Oportunidades para el desarrollo ltda.
R.U.T. 77.247.240-4
Dirección de Facturación HUARA BLOCK 1352 DEPTO 32
Comuna Estación Central
Impuesto 1596,76
Dirección de Envío de la Factura HUARA BLOCK 1352 DEPTO 32
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2009
TítuloDescripción
ARTICULOS DE COSTURA

3 MT DE HILO OFERTA (3X 1000)

2 BLONDAS 3 ELASTICOS

1 ALFILER CABEZA

1 AGUJA SINGER

1 AGUJA SINGER

1 CINTA

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial tammy
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN CORNEJO FIGUEROA
R.U.T. 9.142.071-6
Sucursal comercial tammy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141605
Agujas de coser1Unidad no definida"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA"SIN ESPECIFICACIONES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
11151702
Hilo de algodón1Unidad no definida"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA"SIN ESPECIFICACIONES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
53141508
Bordes para ropa1Unidad no definida"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA"SIN ESPECIFICACIONES $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
53141501
Alfileres rectos1Unidad no definida"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA"SIN ESPECIFICACIONES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
Total Neto $ 8.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.597
TOTAL OC $ 10.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.