Orden de Compra. Nº554694-218-SE09 "13662285-4"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554694-218-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 13662285-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00431-09 ( NUEVA SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN.
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN.
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación PASAJE AGUAMARINA Nº 1517
Comuna La Florida
Impuesto 25075,25
Dirección de Envío de la Factura PASAJE AGUAMARINA Nº 1517
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadPAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA6 MESES GARANTÍA $ 131.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.975 $ 131.975
Total Neto $ 131.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.075
TOTAL OC $ 157.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.