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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554696-22-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
15768732-8 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-520001-00414-09 (KAIRÓS) |
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Razón Social |
KAIROS
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R.U.T. |
72.642.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
KAIROS
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R.U.T. |
72.642.200-1 |
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Dirección de Facturación |
OFICIAL MONTT 1625, VILLA MIRAFLORES |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
35924,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OFICIAL MONTT 1625, VILLA MIRAFLORES |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2009 |
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Proveedor |
la bobina |
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Razón Social |
sergio del carmen silva cofre
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R.U.T. |
4.603.324-8 |
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Sucursal |
la bobina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23121614
| Máquinas de coser | 1 | Unidad no definida | Beneficiaria: Jacqueline Zavala Díaz
Dirección: Oficial Montt 1625, Renca
Télefono: 81815104
"Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". | Se debe entregar en dirección de despacho, incluye 6 mesesºde garantía en el local o a domicilio, servicio técnico, hasta 5000 puntadas por minutos, curso de manejo y mantención y entrega a domicilio. |
$ 189.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.076
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$ 189.076
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Total Neto
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$ 189.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.924
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$ 225.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.