Orden de Compra. Nº554700-159-SE09 " 17282952-K"
Recuerde que el responsable del pago es FINNES CAPACITACION LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554700-159-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 17282952-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00458-09 (FINNES)
Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.658.240-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.658.240-9
Dirección de Facturación NUEVA IMPEIAL 1411 BLOCK C DEPTO. 22
Comuna El Bosque
Impuesto 9577,71
Dirección de Envío de la Factura NUEVA IMPEIAL 1411 BLOCK C DEPTO. 22
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIAL CASERITA LTDA
Razón Social
R.U.T. 96.509.850-k
Sucursal DISTRIBUIDORA COMERCIAL CASERITA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA DETERGENTE $ 50.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.409 $ 50.409
Total Neto $ 50.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.578
TOTAL OC $ 59.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.