Orden de Compra. Nº554700-163-SE09 "9214617-O"
Recuerde que el responsable del pago es FINNES CAPACITACION LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554700-163-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 9214617-O
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00458-09 (FINNES)
Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.658.240-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.658.240-9
Dirección de Facturación CACIQUE JANEQUEO Nº 10349
Comuna El Bosque
Impuesto 44705,86
Dirección de Envío de la Factura CACIQUE JANEQUEO Nº 10349
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor valder srl
Razón Social COMERCIAL PUENTES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.611.720-k
Sucursal valder srl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA ART. PERFUMERIA $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294
Total Neto $ 235.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.706
TOTAL OC $ 280.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.