Orden de Compra. Nº554701-3-SE09 "12483835-5"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SANTIAGO INNOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554701-3-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 12483835-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00375-09 (SANTIAGO INNOVA)
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Unidad de Compra La Manta 531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Facturación Los Gomeros 730
Comuna Huechuraba
Impuesto 47898,81
Dirección de Envío de la Factura Los Gomeros 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner27Unidad no definida   $ 9.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.099 $ 252.099
Total Neto $ 252.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 299.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.