Orden de Compra. Nº554701-86-SE09 "6346514-3"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SANTIAGO INNOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554701-86-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 6346514-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00375-09 (SANTIAGO INNOVA)
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Unidad de Compra Salvador Allende 5655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Facturación Psaje la Recoleta 5590
Comuna Huechuraba
Impuesto 13613,69
Dirección de Envío de la Factura Psaje la Recoleta 5590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVTEXTILLTDA
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LTDA.
R.U.T. 77.901.530-0
Sucursal EVTEXTILLTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas1Unidad no definidaLIDIA OYARCE ALVARADO PASAJE LA RECOLETA 5590 "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 71.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.651 $ 71.651
Total Neto $ 71.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.614
TOTAL OC $ 85.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.