Orden de Compra. Nº554703-2-SE09 "11.485164-7"
Recuerde que el responsable del pago es Sodem Limitada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554703-2-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 11.485164-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00422-09 (SODEM)
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Unidad de Compra Grumete Tellez 2476
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Facturación Samario 1756
Comuna Maipú
Impuesto 40727,07
Dirección de Envío de la Factura Samario 1756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial melquisedec ltda
Razón Social COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA
R.U.T. 78.510.560-5
Sucursal comercial melquisedec ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151622
Manga de decoración de repostería de uso doméstico1Unidad INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ARTESANIA $ 214.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.353 $ 214.353
Total Neto $ 214.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.727
TOTAL OC $ 255.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.