Orden de Compra. Nº554703-47-SE09 "12.244.985-8"
Recuerde que el responsable del pago es Sodem Limitada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554703-47-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 12.244.985-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00422-09 (SODEM)
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Unidad de Compra Grumete Tellez 2476
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Sodem Limitada
R.U.T. 79.549.810-9
Dirección de Facturación Tomas Figueroa 3449 13 A Depto 31
Comuna Maipú
Impuesto 15964,75
Dirección de Envío de la Factura Tomas Figueroa 3449 13 A Depto 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HITES
Razón Social COMERCIALIZADORA S A
R.U.T. 81.675.600-6
Sucursal HITES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad IMPRESORA 222570284001-5 HP 05580 $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.025
Total Neto $ 84.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.965
TOTAL OC $ 99.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.