Orden de Compra. Nº554705-46-SE09 "16052371-9"
Recuerde que el responsable del pago es MARIN Y NUÑEZ CONSULTORES LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554705-46-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 16052371-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00474-09 (LA VENTANA )
Razón Social MARIN Y NUÑEZ CONSULTORES LTDA.
R.U.T. 77.987.420-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MARIN Y NUÑEZ CONSULTORES LTDA.
R.U.T. 77.987.420-6
Dirección de Facturación Las Delicias sitio 17. Viluco
Comuna Buin
Impuesto 15401,59
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias sitio 17. Viluco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2009
TítuloDescripción
Cepillo1 CEPILLO 82M. 580W SSP-MKP080   1339192
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112706
Cepillos mecánicos1UnidadCepillo "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata"  $ 81.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.061 $ 81.061
Total Neto $ 81.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.402
TOTAL OC $ 96.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.