Orden de Compra. Nº554708-65-SE09 "12043906-5"
Recuerde que el responsable del pago es SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554708-65-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 12043906-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00466-09 (SEDEJ)
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN SEDEJ LTDA.
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación 3 Oriente # 6582
Comuna Lo Espejo
Impuesto 23085
Dirección de Envío de la Factura 3 Oriente # 6582
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gala Maquinarias
Razón Social BARBARA GALA STEPHANIE GUZMAN CASTRO
R.U.T. 18.676.725-k
Sucursal Gala Maquinarias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111902
Superficies de Trabajo Industrial1UnidadMESON DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1.20 MTS. PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
Total Neto $ 121.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.085
TOTAL OC $ 144.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.