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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554709-153-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10661857-7 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS ) |
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Razón Social |
CiudadProyectos Ltda.
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R.U.T. |
76.704.420-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CiudadProyectos Ltda.
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R.U.T. |
76.704.420-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. GENERAL BONILLA 8345 B 79 DEPARTAMENTO 102 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
44859 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL BONILLA 8345 B 79 DEPARTAMENTO 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2009 |
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Proveedor |
Falabella |
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Razón Social |
Falabella Retail S.A.
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R.U.T. |
77.261.280-k |
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Sucursal |
Falabella |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45121504
| Cámaras digitales | 1 | Unidad no definida | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. CABE MENCIONAR QUE COMPRA FUE REALIZADA, ADJUNTAMOS FACTURA N° 598284 POR TANTO SOLICITAMOS ACEPTAR ORDEN DE COMPRA | SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SEÑALAR QUE SE DECRIBE EL MONTO TOTAL DE COMPRA $280.960, LA QUE COMPRENDE CAMARA DIGITAL. PRESUPUESTO N° 083573. CON VALOR DE $ 89.990, TARJETA DDR 400 MHZ 1 GB PRESUPUESTO N° 083814 CON VALOR DE $25.990 Y POR ULTIMO MONIT |
$ 236.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 236.100
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$ 236.100
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Total Neto
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$ 236.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.859
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$ 280.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.