Orden de Compra. Nº554709-153-SE09 "10661857-7"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554709-153-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 10661857-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS )
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación AV. GENERAL BONILLA 8345 B 79 DEPARTAMENTO 102
Comuna Pudahuel
Impuesto 44859
Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL BONILLA 8345 B 79 DEPARTAMENTO 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Falabella
Razón Social Falabella Retail S.A.
R.U.T. 77.261.280-k
Sucursal Falabella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121504
Cámaras digitales1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. CABE MENCIONAR QUE COMPRA FUE REALIZADA, ADJUNTAMOS FACTURA N° 598284 POR TANTO SOLICITAMOS ACEPTAR ORDEN DE COMPRASEGUN COTIZACION ADJUNTA. SEÑALAR QUE SE DECRIBE EL MONTO TOTAL DE COMPRA $280.960, LA QUE COMPRENDE CAMARA DIGITAL. PRESUPUESTO N° 083573. CON VALOR DE $ 89.990, TARJETA DDR 400 MHZ 1 GB PRESUPUESTO N° 083814 CON VALOR DE $25.990 Y POR ULTIMO MONIT $ 236.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.100 $ 236.100
Total Neto $ 236.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.859
TOTAL OC $ 280.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.