Orden de Compra. Nº554709-189-SE09 "13439527-3"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554709-189-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 13439527-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CAMBIOS DE PRECIOS EN LOS PRODUCTOS COTIZADOS
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS )
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación PASAJE LONDRES 1035
Comuna Quilicura
Impuesto 40696,67
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LONDRES 1035
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Falabella
Razón Social Falabella Retail S.A.
R.U.T. 77.261.280-k
Sucursal Falabella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141601
Lavadoras domésticas1Unidad no definidaPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATASEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 214.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.193 $ 214.193
Total Neto $ 214.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.697
TOTAL OC $ 254.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.