|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
554709-189-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
13439527-3 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CAMBIOS DE PRECIOS EN LOS PRODUCTOS COTIZADOS |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS ) |
|
Razón Social |
CiudadProyectos Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.704.420-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CiudadProyectos Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.704.420-8 |
|
Dirección de Facturación |
PASAJE LONDRES 1035 |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
40696,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE LONDRES 1035 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Falabella |
|
Razón Social |
Falabella Retail S.A.
|
|
R.U.T. |
77.261.280-k |
|
Sucursal |
Falabella |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52141601
| Lavadoras domésticas | 1 | Unidad no definida | PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 214.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 214.193
|
$ 214.193
|
|
|
Total Neto
|
$ 214.193
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.697
|
|
$ 254.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.