Orden de Compra. Nº554709-25-SE09 "11108219-7"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554709-25-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 11108219-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS )
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación LAGUNA BLANCA 8408
Comuna Pudahuel
Impuesto 35125,87
Dirección de Envío de la Factura LAGUNA BLANCA 8408
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cousiño Ltda.
Razón Social OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO
R.U.T. 7.079.765-8
Sucursal Cousiño Ltda.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATAHORNO 65X65 INOXIDABLE, FLETE GRATIS, GARANTIA 12 MESES $ 184.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.873 $ 184.873
Total Neto $ 184.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.126
TOTAL OC $ 219.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.